2018 |
ZD525216EF |
fornitura di n 1 PC DS3617XS e n 12 ST10000VN0004 per lab Prof Laneve |
SCUOLA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE |
- 02509001208|MA.PO SRL UNIPERSONALE
|
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02509001208|MA.PO SRL UNIPERSONALE |
5.383,78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
5.383,78 |
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05/10/2018 |
05/10/2018 |
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2018 |
ZAB25138D0 |
MEPA ODA 4512697 SPETTROFOTOMETRO PROF. BELLELLI |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOCHIMICHE "ALESSANDRO ROSSI FANELLI" |
- 06190970829|ML SYSTEMS SRL
|
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06190970829|ML SYSTEMS SRL |
672,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2019 |
672,00 |
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05/10/2018 |
05/10/2018 |
193 DCA CIG ZAB25138D0.pdf |
2018 |
Z412533A71 |
4512888 ODA - fornitura acqua distillata per laboratorio - Poce/Secci |
DIPARTIMENTO DI CHIMICA E TECNOLOGIE DEL FARMACO |
- 01536600586|TITO MENICHELLI S.R.L.
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01536600586|TITO MENICHELLI S.R.L. |
452,50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
452,50 |
|
08/10/2018 |
08/10/2018 |
dtps_upload_1382_9067_det.pdf |
2018 |
Z9E253547D |
ORDINE MEPA N. 4515299 MATERIALE CONSUMO PER SALA OPERATORIA FILTRO |
DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA "VITTORIO ERSPAMER" |
- 02367210735|MEDVET S.R.L.
|
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02367210735|MEDVET S.R.L. |
135,00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
135,00 |
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08/10/2018 |
08/10/2018 |
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2018 |
ZDF251C454 |
Acquisto Materiale Informatico - Ordine MePA n. 4503594 - Prof. Santoboni Fabrizio |
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT |
- 03340710270|ADPARTNERS SRL
|
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03340710270|ADPARTNERS SRL |
264,50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
264,50 |
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09/10/2018 |
09/10/2018 |
Acquisto Materiale Informatico - Ordine MePA n. 4503594 - Prof. Santoboni Fabrizio |
2018 |
Z5B252C1FD |
Acquisto Toner per Stampante Ala A Dipartimento - Ordine MePA n.4511977 |
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT |
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|
08551090155|GECAL S.P.A. |
2.142,28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
2.142,28 |
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08/10/2018 |
08/10/2018 |
Acquisto Toner per Stampante Ala A Dipartimento - Ordine MePA n.4511977 |
2018 |
ZE6252F91A |
ACQUISTO TONER E CARTUCCE PROF. VARI + DIP.TO |
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA CLINICA E SALUTE |
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11861041009|ALKIMIE SRL |
887,47 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
887,47 |
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08/10/2018 |
08/10/2018 |
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2018 |
Z77252A447 |
Acquisto materiale di consumo per laboratorio |
DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE |
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01086690581|S.I.A.L. SRL |
1.229,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
1.229,00 |
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08/10/2018 |
08/10/2018 |
Determina a contr. e affid. firmata.pdf |
2018 |
Z2624DA772 |
R- STORE - FORNITURA NOTEBOOK, TABLET E ACCESSORI (FFABR GERMANI) |
DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI |
- 05984211218|R-STORE S.P.A.
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05984211218|R-STORE S.P.A. |
2.169,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
2.169,00 |
|
08/10/2018 |
08/10/2018 |
Determina a contrarre 20-2018 dell'11.09.2018-signed_prot.pdf |
2018 |
Z8B252E86B |
Kit con assortimento DPI per laboratorio Gassificazione |
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE |
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00393610480|UNIGUM SPA |
382,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2019 |
72,60 |
2018 |
309,40 |
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08/10/2018 |
08/10/2018 |
Determina291_2018.pdf |