2018 |
Z4D2467DB2 |
Conto Telecom (consumi telefonici rete fissa) Sez. Nucleari e Astronautica |
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA |
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00488410010|TIM S.p.A. |
600,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
239,41 |
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20/07/2018 |
31/12/2018 |
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2018 |
Z702467D53 |
REAGENTI LABORATORIO PROF. NUTI |
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE |
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10926691006|AUROGENE SRL |
1.118,80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
1.118,80 |
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18/07/2018 |
18/07/2018 |
dtps_upload_1352_8222_det.pdf |
2018 |
Z2224677FD |
COMPUTER LAPTOP PROF. D'AMELIO - ODA 4411875 |
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE |
- 03340710270|ADPARTNERS SRL
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03340710270|ADPARTNERS SRL |
469,99 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
469,99 |
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18/07/2018 |
18/07/2018 |
186 - Determina di affidamento diretto tramite Oda MEPA CIG Z2224677FD.pdf |
2018 |
Z4224671AB |
NORMOCURE 100MG - PRIMOCIN ANTIMICROBIAL FOR PRIMARY 500MG - MY TAQ RED 2X200 - MY FI MIX 2X100 |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE |
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10926691006|AUROGENE SRL |
1.019,85 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
1.019,85 |
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18/07/2018 |
18/07/2018 |
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2018 |
Z3324571E2 |
Tratt. dir. 562989 Prof. Mencarelli per acquisto prodotti chimici Laboratorio Organica III sul Mercato Elettronico della PA |
DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
- 01802940484|CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.
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01802940484|CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. |
874,75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
356,93 |
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18/07/2018 |
18/07/2018 |
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2018 |
Z062468217 |
spedizioni :Iess,Valorani, Borello Onofri,Favini, Piergentili |
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE |
- 04209680158|DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.
|
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04209680158|DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. |
664,03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
664,03 |
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18/07/2018 |
18/07/2018 |
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2018 |
ZA02468366 |
Kit completo Toner per stampante |
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE |
- 10381601003|TCH SISTEMI S.R.L.
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10381601003|TCH SISTEMI S.R.L. |
212,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
212,00 |
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18/07/2018 |
18/07/2018 |
Determina214_2018.pdf |
2018 |
Z032468534 |
AZOTO LIQUIDO SCIENTIFICO ORDINE MEPA N. 4408355 |
DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA "VITTORIO ERSPAMER" |
- 08418370964|RIVOIRA PHARMA S.r. l
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08418370964|RIVOIRA PHARMA S.r. l |
65,00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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18/07/2018 |
18/07/2018 |
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2018 |
ZC9244FA7F |
Acquisto pieghevoli presentazione del corso di Laurea in Lingue, culture, letterature, traduzione |
DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI |
- 06522821005|COPY - NET SNC
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06522821005|COPY - NET SNC |
364,00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
364,00 |
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18/07/2018 |
31/07/2018 |
determina_64_ 2018 acquisto servizio di stampa brochure corso di laurea in lingue (triennale)-signed.pdf |
2018 |
ZE323E0521 |
N.2 videoproiettori, n.2 mixers, n.2 altoparlanti, n.2 microfoni completi di accessori ed installazione per sede Piazza Borghese 9 |
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO |
- 00029670585|MUSICAL CHERUBINI DI MICHELE, ANTONIO E VIVIANA SNC
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00029670585|MUSICAL CHERUBINI DI MICHELE, ANTONIO E VIVIANA SNC |
3.075,42 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
3.075,42 |
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18/07/2018 |
18/07/2018 |
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