2018 |
Z862482FB8 |
TD 579562: FORNITURA DI N 3 CESTINI IN LEGNO DA MURO PER ARREDO PASSERELLA "PAGANO" DEL DIP.TO DI FISICA |
DIPARTIMENTO DI FISICA |
- 01747570511|MARINELLI ARREDO URBANO SRL
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01747570511|MARINELLI ARREDO URBANO SRL |
270,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
270,00 |
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01/08/2018 |
01/08/2018 |
DETERMINA_A_CONTRARRE_TD579562_PROT1970_DEL27-7-2018FORNITURA-CESTINI-PASSERELLA.pdf |
2018 |
Z51244E3F5 |
fornitura materiale di consumo e cancelleria per la Biblioteca Centrale |
FACOLTA' DI ARCHITETTURA |
- DMTGDM45P01H501R|DIEMME Di Mattia Giandomenico
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DMTGDM45P01H501R|DIEMME Di Mattia Giandomenico |
1.548,13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
1.548,13 |
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01/08/2018 |
01/08/2018 |
web Determina richiesta indizione RDO cancelleria.pdf |
2018 |
Z45248D87D |
(GRANDI SCAVI 17) Acquisto toner e cancelleria COPPA - ORDINE N. 4430692 |
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
- 12633141002|DA.MA. S.R.L.S.
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12633141002|DA.MA. S.R.L.S. |
32,09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
32,09 |
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01/08/2018 |
01/08/2018 |
det 353 a contrarre e di affidamento in ambito MEPA Z45248D87D Dama Srls 4430692.pdf |
2018 |
Z1723D682D |
RdO 1978888 acquisto 2 videoproiettori e 2 teleobiettivi aule Facolta Medicina e Odontoiatria |
FACOLTA' DI MEDICINA E ODONTOIATRIA |
- 07161270967|ARCADIA TECNOLOGIE SRL
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07161270967|ARCADIA TECNOLOGIE SRL |
6.998,96 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
6.998,96 |
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01/08/2018 |
01/08/2018 |
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2018 |
ZA7245AE90 |
SISTERS SRL - Toner per prof.ssa Moscati |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE |
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02316361209|SISTERS SRL |
136,40 |
01-PROCEDURA APERTA |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
136,40 |
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01/08/2018 |
01/08/2018 |
Rep. Disp. 155-2018 (DaC - Cartucce Canon InkJet Prof.ssa Moscati).pdf |
2018 |
Z782477885 |
notebook Asus Zenbook UX310UF |
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE |
- 01268220504|COMPUTER SHOP S.N.C.
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01268220504|COMPUTER SHOP S.N.C. |
683,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
683,00 |
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01/08/2018 |
01/08/2018 |
determina 69 2018 notebook Cataldi Rdo con sorteggio.pdf |
2018 |
ZC123CA0E1 |
Attrezzature informatiche Prof. Ranieri_Trattativa diretta 511038_Scuola specializzazione Anestesiologia |
SCIENZE CLINICHE INTERNISTICHE ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI |
- 07553401006|COMPUTIME STORE SRL
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07553401006|COMPUTIME STORE SRL |
19.715,53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
19.715,53 |
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01/08/2018 |
01/08/2020 |
Determina nr 101_2018_Trattativa diretta nr. 17_Determina a contrarre.pdf |
2018 |
Z202425D5E |
CANCELLERIA - TONER ORIGINALE HP L.JET P1606 2,1K - ANTIVIRUS MONOLICENZA KARSPESKY |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE |
- 01925670596|DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
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01925670596|DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. |
1.845,65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
1.601,65 |
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01/08/2018 |
01/08/2019 |
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2018 |
Z42248E372 |
minuteria per realizzazione di un sistema espositivo |
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
- 13188020153|RF ELETTRONICA DI ROTA FRANCO
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13188020153|RF ELETTRONICA DI ROTA FRANCO |
230,78 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
230,78 |
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01/08/2018 |
08/08/2018 |
Determina a contrarre e di affidamento |
2018 |
Z4C22D83CA |
Acquisto attrezzature tecnico-scientifiche - OdA n. 4430340 |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE |
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03283700965|SR LABS SRL |
34.200,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
34.200,00 |
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01/08/2018 |
12/09/2018 |
Determinazione n. 43 del 01.08.2018 - Acquisto Giunchi SR Labs |