2018 |
ZF52245FDC |
Lavori idraulici di manutenzione delle aule di Facolta |
FACOLTA' DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE |
- MNNMRC63E29H501N|EMME EMME TERMOIDRAULICA DI MUNNO MARCO
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MNNMRC63E29H501N|EMME EMME TERMOIDRAULICA DI MUNNO MARCO |
944,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
944,00 |
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14/02/2018 |
14/02/2018 |
Determina Marco Munno |
2018 |
Z9D2249694 |
MEPA 4152021 Materiale di consumo laboratorio prof.ssa Sarto |
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA |
- 03433320375|FAVS DI GNUDI ANDREA E ANTONELLA &C S.R.L.
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03433320375|FAVS DI GNUDI ANDREA E ANTONELLA &C S.R.L. |
190,23 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
190,23 |
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14/02/2018 |
19/02/2018 |
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2018 |
Z842248AF0 |
Fornitura di n. 12 badge identificativi per Medici Specializzandi "Ortopedia e Traumatologia" - I anno (prof. Villani) - Determina n. 36/2018 |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANATOMICHE, ISTOLOGICHE, MEDICO LEGALI E DELL'APPARATO LOCOMOTORE |
- 05865511009|AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I
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05865511009|AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I |
119,20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2019 |
69,51 |
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14/02/2018 |
14/02/2018 |
dtps_upload_1405_6508_det.pdf |
2018 |
Z7B224090D |
Rda 15/2018 per lunch del 15 febbraio c/o la Direzione per dottorato di ricerca |
DIPARTIMENTO DI STUDI GRECO-LATINI, ITALIANI, SCENICO-MUSICALI |
- CRSSFN60C69E958S|CORESI CATERING & BANQUETING CORESI Stefania
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CRSSFN60C69E958S|CORESI CATERING & BANQUETING CORESI Stefania |
490,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
490,00 |
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15/02/2018 |
15/02/2018 |
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2018 |
Z4F224ED68 |
ATTREZZATURE PER LA RICERCA NON INVENTARIABILI (BACINELLA , GRIGLIA IN ACCIAIO) |
DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA "VITTORIO ERSPAMER" |
- 00211030127|TECNIPLAST SPA
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00211030127|TECNIPLAST SPA |
1.032,30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
1.032,30 |
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15/02/2018 |
15/02/2018 |
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2018 |
Z31224B838 |
ACQUISTO N. 250 RISME CARTA A4 RICICLATA |
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
- 00614130128|SI.EL.CO. SRL
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00614130128|SI.EL.CO. SRL |
482,50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
482,50 |
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15/02/2018 |
15/02/2018 |
DISPOSIZIONE N. 4_2018- DETERMINA ACQUISTO CARTA USO UFFICIO.pdf |
2018 |
ZC92249A98 |
Cena meeting europeo progetto "Adas&Me" (Persia) - TD. 405687 |
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE |
- 04946490580|I VIAGGI DEL PERIGEO S.R.L.
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04946490580|I VIAGGI DEL PERIGEO S.R.L. |
1.381,82 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
1.381,82 |
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06/02/2018 |
06/02/2018 |
Determina I VIAGGI DEL PERIGEO - TD 405687 |
2018 |
Z49224FE6B |
notebook Bevilacqua fondi Couymadjian |
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA |
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02328730581|ELSI S.R.L. |
498,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
498,00 |
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15/02/2018 |
15/02/2018 |
determina n.27 del 15.2,2018.pdf |
2018 |
Z08224FE8C |
Targa in allumio per laboratorio,2 adesivi fuoriporta plastificati,3 adesivi con indicazione orari segreteria |
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE |
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10892491001|LEBOK S.r.l. |
290,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
290,00 |
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15/02/2018 |
15/02/2018 |
Determina21_2018.pdf |
2018 |
Z5121936B1 |
Acquisto di Macbook pro 15 Touch bar 2.9 GHZ e HP color laserjet Pro MFP M181fW + Kit toner aggiuntivo |
SCUOLA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE |
- 01042840502|COMPUTER TEAM SRL
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01042840502|COMPUTER TEAM SRL |
3.329,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
3.329,00 |
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15/02/2018 |
15/02/2018 |
determina a contrarre ordine 6_2018 Paolozzi.pdf |