2018 |
ZCC24E48DD |
Servizio di Editing - Trattativa MePA n. 609707 - Prof. Conti Marcelo Enrique |
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT |
- 02636910586|COOPERATIVA LIBRARIA NUOVA CULTURA
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02636910586|COOPERATIVA LIBRARIA NUOVA CULTURA |
1.100,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
1.100,00 |
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25/09/2018 |
25/09/2018 |
Servizio di Editing - Trattativa MePA n. 609707 - Prof. Conti Marcelo Enrique |
2018 |
ZF924FB5F6 |
TRATTATIVA DIRETTA N. 617450 MANUTENZIONE ELETTRICA FISIOLOGIA POSTAZIONI PC |
DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA "VITTORIO ERSPAMER" |
- 03784431003|FEDELTECNICA S.N.C.
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03784431003|FEDELTECNICA S.N.C. |
845,34 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
845,34 |
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25/09/2018 |
25/09/2018 |
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2018 |
Z6E250B899 |
MATERIALE LABORATORIO PROF. CUCCHIARA/ENEA |
DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE |
- 00801720152|BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.
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00801720152|BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. |
1.465,80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
1.465,80 |
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25/09/2018 |
25/09/2018 |
dtps_upload_1404_7349_det.pdf |
2018 |
Z0A250A773 |
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA STUDENTI ERASMUS DI COMUNICAZIONE INCOMING I SEMESTRE TRAMITE GIRO SIGHTSEEING IN BUS CITTA' DI ROMA |
DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE |
- 08964471000|ROMA SIGHTSEEING OPEN SRL
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08964471000|ROMA SIGHTSEEING OPEN SRL |
500,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
500,00 |
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28/09/2018 |
28/09/2018 |
DeterminaBusErasmus.pdf |
2018 |
Z0324E8A4E |
Ordine Negri MePa 4465883 U-GOV 634/2018 |
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" |
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01086690581|S.I.A.L. SRL |
970,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
970,00 |
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25/09/2018 |
25/09/2018 |
determina a contrarre e affidamento cig Z0324E8A4E |
2018 |
ZEA250B7B4 |
Sale in pasticche - Trasporto |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE |
- 02456570593|ECOACQUA S.R.L
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02456570593|ECOACQUA S.R.L |
182,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
182,00 |
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25/09/2018 |
12/10/2018 |
DETERMINA 160.2018 |
2018 |
Z4D24C55E4 |
Fornitura carta per fotocopie per reintegro scorta magazzino economato - O.O. n.p. Rif. Doc. DEPOT n. 296 - dda N 3178/18 |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- 01206270215|Conter Forniture s.r.l.
- 03678060488|2 EMME SRL
- 13291920158|CED MARKET ITALIA
- 14061431004|MAFER S.R.L.S.
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38.860,00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Anno |
Somme Liquidate |
2019 |
38.860,00 |
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25/09/2018 |
25/09/2018 |
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2018 |
Z3B24D22DC |
coppia amplificatori |
DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE, DESIGN, TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA |
- 05984211218|R-STORE S.P.A.
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05984211218|R-STORE S.P.A. |
369,98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
370,00 |
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25/09/2018 |
25/09/2018 |
D 095.18 - cig Z3B24D22DC.pdf |
2018 |
ZB1250C1D5 |
Anticorpo policlonale prof. Cucchiara/Enea |
DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE |
- 08860270969|PRODOTTI GIANNI S.R.L.
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08860270969|PRODOTTI GIANNI S.R.L. |
454,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
454,00 |
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25/09/2018 |
25/09/2018 |
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2018 |
ZD9250AD3D |
ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOIO SC.SPEC.CARDIOLOGIA - PROF.VOLPE |
FACOLTA' DI MEDICINA E PSICOLOGIA |
- 03272351218|PRISMA S.R.L.
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03272351218|PRISMA S.R.L. |
821,86 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2019 |
821,86 |
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25/09/2018 |
25/09/2018 |
DETERMINA ARMADIETTI CARDIO.pdf |