2018 |
ZB221E4B72 |
Riparazione bagni aule studenti |
FACOLTA' DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE |
- PGLFNC71E26H501A|ISIS di PUGLIESE F. PUGLIESE FRANCESCO
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PGLFNC71E26H501A|ISIS di PUGLIESE F. PUGLIESE FRANCESCO |
180,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
180,00 |
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31/01/2018 |
31/01/2018 |
Determina ISIS di Pugliese F. |
2018 |
Z4521F9EB9 |
ANTICORPI LAB PROF.SSA VICINI |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANATOMICHE, ISTOLOGICHE, MEDICO LEGALI E DELL'APPARATO LOCOMOTORE |
- 02791720960|LI STARFISH S.R.L
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02791720960|LI STARFISH S.R.L |
230,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
230,00 |
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31/01/2018 |
31/01/2018 |
dtps_upload_1405_6426_det.pdf |
2018 |
Z9F21FA555 |
REAGENTI LABORATORIO PROF. MISASI |
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE |
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10926691006|AUROGENE SRL |
630,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
630,00 |
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31/01/2018 |
31/01/2018 |
dtps_upload_1352_7414_det.pdf |
2018 |
ZA721E5053 |
Mobile direzionale e trasporto in discarica di mobili non di proprieta |
FACOLTA' DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE |
- 12245261008|ICAD FORNITURE SRL
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12245261008|ICAD FORNITURE SRL |
1.752,05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
1.752,00 |
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31/01/2018 |
31/01/2018 |
Determina ICAD |
2018 |
ZE32182837 |
MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO |
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA |
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10926691006|AUROGENE SRL |
1.020,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
1.020,00 |
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31/01/2018 |
31/01/2018 |
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2018 |
Z4821FA374 |
Offerta n. 218042 del 25.1.2018 mirror/optics mount (consumo ottico) - Mataloni |
DIPARTIMENTO DI FISICA |
- 04703401002|CRISEL INSTRUMENTS S.R.L.
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04703401002|CRISEL INSTRUMENTS S.R.L. |
470,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
470,00 |
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31/01/2018 |
28/02/2018 |
Z4821FA374_Determina_18_Prot-215_31-01-2018.pdf |
2018 |
Z69212E195 |
MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO |
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA |
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10926691006|AUROGENE SRL |
662,40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
662,40 |
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31/01/2018 |
31/01/2018 |
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2018 |
ZDA21FA687 |
PROOF READING PER PARTECIPAZIONE BANDO EUROPEO PROF. MAURO SARRICA |
DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE |
- 8391405|PROOF-READING-SERVICE.COM
- 00000000000|PROOF-READING-SERVICE.COM
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8391405|PROOF-READING-SERVICE.COM |
276,33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
276,33 |
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31/01/2018 |
31/01/2018 |
Determina di affidamento diretto |
2018 |
Z55212DA3B |
MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO |
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA |
- 03898780378|TEMA RICERCA S.R.L.
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03898780378|TEMA RICERCA S.R.L. |
8.104,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
8.104,00 |
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31/01/2018 |
31/01/2018 |
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2018 |
ZC121F64F6 |
Acquisto Rilegatrice, dorsi e Copertine per Segreteria - Ordine MEPA n. 4128093 |
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT |
- 12633141002|DA.MA. S.R.L.S.
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12633141002|DA.MA. S.R.L.S. |
200,09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anno |
Somme Liquidate |
2018 |
200,09 |
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01/02/2018 |
01/02/2018 |
Rilegatrice e Materiale di Cancelleria - Ordine MEPA n. 4128093 |